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2017年惠東縣科學技術局部門預算


 

 

第一部分  惠東縣科學技術局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2017年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(按功能分類科目)

六、一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

七、一般公共預算項目支出情況表(按支出經(jīng)濟分類科目)

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2017年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  惠東縣科學技術局概況

 

一、主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關科學技術發(fā)展和知識產(chǎn)權工作的方針、政策和法規(guī);會同縣有關部門組織編制科技和知識產(chǎn)權工作發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。

(二)研究科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題,會同縣有關部門研究確定全縣科技發(fā)展重大布局、優(yōu)先領域;推進全縣科技創(chuàng)新體系建設,提高全縣科技創(chuàng)新能力。

(三)組織、推動科技開發(fā)和創(chuàng)新工作,負責“星火”、“火炬”、“863”計劃、創(chuàng)新基金、科技攻關、科技成果重點推廣、重點新產(chǎn)品、軟科學與基礎應用研究等科技開發(fā)計劃的制定和實施;組織開展國家、省、市級工程技術研究開發(fā)中心;農(nóng)業(yè)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)共性技術平臺、專業(yè)鎮(zhèn)創(chuàng)新平臺的組建工作。

(四)加強高新技術產(chǎn)業(yè)化及應用技術的開發(fā)與推廣,推動科技成果轉(zhuǎn)化;做好高新技術企業(yè)、高新技術產(chǎn)品、民營科技企業(yè)的培育和組織申報工作;指導各類科技示范推廣基地的建設;促進科技型中小企業(yè)技術創(chuàng)新工作。

(五)組織擬定科技促進農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和社會發(fā)展的政策措施,會同有關部門推進農(nóng)村信息直通車工程和科技支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設,促進以科技改善民生為重點的農(nóng)村建設和社會發(fā)展。

(六)歸口管理科技成果評價、科技獎勵、科技保密、技術市場等工作;促進現(xiàn)代科技服務員的發(fā)展,推動科技服務體系的建立。

(七)負責管理、安排和監(jiān)督使用科技、知識產(chǎn)權經(jīng)費;會同有關部門對科技、知識產(chǎn)權項目進行績效評價。

(八)負責知識產(chǎn)權保護和管理工作,牽頭處理專利糾紛和查處冒充專利行為;指導專利中介機構、企業(yè)專利工作;組織重大專利技術實施;協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權事宜。

(九)負責科技、知識產(chǎn)權和防震減災信息;科技宣傳、科技統(tǒng)計等工作;協(xié)調(diào)制定科學技術普及工作規(guī)劃,推動科普工作發(fā)展;指導科技信息網(wǎng)絡工作。

(十)貫徹執(zhí)行防震減災方針,做好地震群測和震情監(jiān)測預報,開展防震減災的科普宣傳工作。

(十一)指導、協(xié)調(diào)縣直各部門和各鎮(zhèn)(街道、區(qū))的科技、知識產(chǎn)權和防震減災管理工作。

(十二)承辦縣人民政府和市科學技術局、知識產(chǎn)權局及地震局交辦的其他事項。

    二、機構設置

(一)本部門預算為匯總預算,包括:局本級預算,以及納入編制范圍的下屬單位預算。下屬單位具體包括:惠東縣科學技術協(xié)會。

   本部門內(nèi)設機構、人員構成情況:

局本部股室4個,分別是辦公室、科研管理股、科技普及股(掛地震事務股牌子)、知識產(chǎn)權管理股。

惠東縣科學技術局有行政編制人數(shù)7名,工勤編制1名。離退休人員8人。

惠東縣科學技術協(xié)會有事業(yè)編制人數(shù)9名。  



第二部分  2017年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2017年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

2017年本部門收入預算1119.65萬元,比上年增加23.89萬元,增長2.18%,主要原因是新增3名工作人員的人員經(jīng)費及住房公積金的提高;支出預算1119.65萬元,比上年增加23.89萬元,增長2.18%,主要原因是新增3名工作人員的人員經(jīng)費及住房公積金的提高

一、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預算安排7.29萬元,比上年減少0.38萬元,減少4.95%。其中:因公出國境費0元,與上年一致;公務用車購置費0萬元,與上年一致;公務用車運行維護費3.69萬元,較上年3.89萬元減少0.2萬元,減少5.14%;公務接待費3.6萬元,較上年3.78萬元減少0.18萬元,減少4.76%。我局嚴格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,堅決制止浪費的不良風氣,提高財政資金使用的效益,無出現(xiàn)公款吃喝、公車私用、公費旅游等現(xiàn)象。

二、機關運行經(jīng)費安排情況

    2017年,本部門機關運行經(jīng)費安排112.82萬元,比上年增加5.05萬元,增長4.69%,主要原因是新增3名工作人員的人員經(jīng)費及住房公積金的提高。其中:辦公費18.19萬元,印刷費2萬元,郵電費萬元6.6萬元,差旅費27.01萬元,培訓費10萬元,勞務費3.5萬元,公務接待費3.6萬元,日常維修費4.5萬元,專用材料及一般設備購置費5.99萬元,公務用車運行維護費3.69萬元,其他交通費用15.09萬元,其他商品和服務支出12.65萬元等。

三、政府采購情況

    2017年本部門政府采購安排5.99萬元,其中:貨物類采購預算5.99萬元。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至20171231日,本部門占有使用車輛情況為:公務車(一般執(zhí)法執(zhí)勤用車)0輛,2017年報廢車輛1

六、預算績效信息公開情況

按照上級要求,自行組織開展局財政專項資金績效評價管理,進一步加強專項資金管理,強化支出責任,提高資金使用效益,并采取積極有效措施完善財政資金績效管理,同時,積極配合財政部門開展重點績效評價工作。

 

第四部分  名詞解釋

(一)一般公共服務支出:指用于保障機關事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn),支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要。

(二) 社會保障和就業(yè):指機關離退休人員的支出。

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指機關的醫(yī)療支出和社會保障繳費支出。

(四)“三公”經(jīng)費:納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的境外培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

(五)基本支出:指單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

(六)項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

(七)機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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來源:縣科技局 時間: 2017-04-15